logo

Information till leverantörer

Vi har många bolag inom Willhem-koncernen. För att din faktura som berör arbeten i Willhems fastigheter ska kunna hanteras så snabbt och smidigt som möjligt, är det viktigt att fakturan är korrekt märkt samt att den är utställd till rätt bolag.

Leverantörsfakturor som saknar korrekt bolagsnamn kan vi dessvärre inte hantera i vårt leverantörsreskontrasystem. Leverantörsfakturan kommer i de fallen att returneras samt att vi kommer att be er att ställa ut en ny korrekt faktura. Den här processen innebär att det kommer att finnas risk för fördröjd betalning.

Så här märker du leverantörsfakturor

  • Bolagsnamn
    F+(bolagsnummer)
    Box 53137
    400 15 Göteborg

  • Har en beställning gjorts till arbete skall fakturan vara märkt med beställningens IO-0000XXX.

  • Vem som har beställt varan/tjänsten skall framgå under ”Er referens” samt vilken fastighet (kostnadsställe) det avser.

  • Avser fakturan ett projekt skall fakturan även märkas med vårt projektnummer samt kostnadsställe.

Att tänka på

  • Vi föredrar att ta emot pdf-fakturor. Dessa mejlas till [email protected]. Observera att det endast ska vara en faktura per bilaga. Maximalt kan mejlet innehålla 10 bilagor, det vill säga maximalt 10 pdf-fakturor. 
  • Pappersfakturor skickas till adressen ovan.
  • Vi kan inte ta emot e-fakturor.

Fakturaadresser och organisationsnummer

I dokumentet nedan hittar du bland annat fakturaadress, kostnadsställe och organisationsnummer till samtliga bolag inom Willhem-koncernen. 

Se fakturaadresser och organisationsnummer (pdf)